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辽宁省十大博彩网站排行榜2024年度部门决算公开报告
发布时间:2025-08-28 浏览次数:0

目 录

第一部分 辽宁省十大博彩网站排行榜概况

一、主要职责

二、辽宁省十大博彩网站排行榜决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省十大博彩网站排行榜部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度辽宁省十大博彩网站排行榜部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省十大博彩网站排行榜概况

一、主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策,贯彻执行国家法律法规,起草有关地方性法规和市政府规章草案,组织编制全市水资源综合规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理、拟订全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及跨县区调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度,负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责指导全市水资源监测工作。对河湖(库)和地下水实施监测、发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责城市防洪工程建设与管理等工作。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖(库)、河口的治理、开发和保护。指导河湖(库)水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖(库)水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。
(七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理,组织提出、协调落实有关政策措施,指导监督工程安全运行参与组织工程验收有关工作。
(八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。
(十)指导水利工程移民管理工作。拟定全市水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置、验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调推动对口支援等工作。
(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制全市重要河湖(库)和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(十四)市河长制办公室设在十大博彩网站排行榜,承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实市总河长、副总河长及河长确定的事项,协调市直有关部门开展河长制相关工作。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。十大博彩网站排行榜应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省十大博彩网站排行榜2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.十大博彩网站排行榜本级
2.盘锦市水利事务服务中心
3.盘锦市辽河闸管理中心(盘锦市辽河湿地水利风景区管理中心)
4.盘锦市双兴水利管理中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计3759.54万元,包括:

1.财政拨款收入3538.83万元,占收入总计的94.13%。其中:一般公共预算财政拨款收入3538.83万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入173.00万元,占收入总计的4.60%。主要是辽河闸中心农业水费等收入。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.19万元,占收入总计的0.01%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余47.52万元,占收入总计的1.26%。主要是辽河闸除险加固安全鉴定费等。

与上年相比,今年收入总计增加117.95万元,增长3.24%,主要原因:水利部门项目增加。

(二)支出总计3717.46万元,包括:

1.基本支出2480.60万元,占支出总计的66.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2113.29万元;商品和服务支出318.34万元;对个人和家庭的补助48.98万元。

2.项目支出1236.86万元,占支出总计的33.27%。主要包括应急度汛等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加123.39万元,增长3.43%,主要原因:项目支出增加,各单位人员增加。

(三)年末结转和结余42.08万元。

主要是盘锦市辽河闸安全鉴定已经完成省厅未验收,资金未支付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少5.44万元,降低11.44%,主要原因:辽河闸管理中心有新入职人员。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出3538.83万元,其中:基本支出2301.97万元,项目支出1236.86万元。与上年相比,财政拨款支出增加101.40万元,增长2.95%,主要原因:项目支出增加,各单位人员增加。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的134.23%,其中:基本支出完成年初预算的108.71%,项目支出完成年初预算的238.32%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3538.83万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出323.16万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)7.74万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的103.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)30.08万元,主要是退休人员遗属补助费、退休人员取暖费、公用经费、独生子女费等支出,完成年初预算的92.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分中心遗属人员减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)182.10万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的95.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位退休人员增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)83.96万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.00万元,主要是职工死亡抚恤等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)8.00万元,主要是人员工伤人员伤残抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(7)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)8.10万元,主要是残保金缴纳等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.18万元,主要是失业保险缴费等支出,完成年初预算的98.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

2.卫生健康支出69.55万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.79万元,主要是机关医疗保险缴费等支出,完成年初预算的105.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)53.69万元,主要是事业单位医疗保险缴纳等支出,完成年初预算的100.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)4.07万元,主要是工伤保险等支出,完成年初预算的121.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3.城乡社区支出22.50万元,具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)22.50万元,主要是机关公积金缴纳等支出,完成年初预算的88.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4.农林水支出2984.47万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)299.22万元,主要是机关运行及人员公用经费等支出,完成年初预算的119.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)131.00万元,主要是于岗子站、谷家站、南塘站运行及维修维护等支出,完成年初预算的81.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成等待付款。

(3)农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)119.90万元,主要是水利前期工作项目等支出,完成年初预算的299.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算。

(4)农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)23.10万元,主要是执法监督经费等支出,完成年初预算的216.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法队工作经费。

(5)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)32.07万元,主要是水土保持项目款及水土保持专家评审费等支出,完成年初预算的96.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最终询比价低于预算数。

(6)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)101.74万元,主要是水质监测等支出,完成年初预算的127.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省以上项目预算。

(7)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)687.51万元,主要是应急度汛等支出,完成年初预算的550%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目追加预算。

(8)农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)19.70万元,主要是水利安全监督监测经费等支出,完成年初预算的98.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是询比价价格低于预算数。

(9)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)1570.23万元,主要是河长制经费及人员工资,单位公用经费等支出,完成年初预算的109.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位人员增加。

5.住房保障支出139.16万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)139.16万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的102.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.38万元,完成预算的55.31%,决算数小于预算数的主要原因是水利事务中心报废2辆公务用车。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费14.38万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无此类支出等原因。

3.公务用车购置及运行费14.38万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的55.31%,决算数小于预算数的主要原因是水利事务中心报废2辆公务用车。比上年减少1.91万元,降低11.72%,主要是水利事务中心报废2辆公务用车等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.38万元,主要用于无此类支出等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2301.97万元,其中:人员经费2157.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费144.76万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出37.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少3.69万元,降低9.04%,主要原因是人员退休。

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额50.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是其他公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

整体绩效,项目绩效目标自评工作已完成,详见附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

各单位商品服务支出合计263.14万元

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省十大博彩网站排行榜

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,539

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

173

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

0

八、社会保障和就业支出

39

323

 

9

 

九、卫生健康支出

40

70

 

10

 

十、节能环保支出

41

 
 

11

 

十一、城乡社区支出

42

23

 

12

 

十二、农林水支出

43

3,163

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 
 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 
 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 
 

16

 

十六、金融支出

47

 
 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 
 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 
 

19

 

十九、住房保障支出

50

139

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 
 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 
 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 
 

23

 

二十三、其他支出

54

 
 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 
 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 
 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

3,712

本年支出合计

58

3,717

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

48

年末结转和结余

60

42

 

30

   

61

 

总计

31

3,760

总计

62

3,760

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收入决算表

公开02表

部门:辽宁省十大博彩网站排行榜

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,712

3,539

 

173

   

0

208

社会保障和就业支出

323

323

         

20805

行政事业单位养老支出

304

304

         

2080501

行政单位离退休

8

8

         

2080502

事业单位离退休

30

30

         

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182

182

         

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84

84

         

20808

抚恤

8

8

         

2080802

伤残抚恤

8

8

         

20811

残疾人事业

8

8

         

2081199

其他残疾人事业支出

8

8

         

20899

其他社会保障和就业支出

3

3

         

2089999

其他社会保障和就业支出

3

3

         

210

卫生健康支出

70

70

         

21011

行政事业单位医疗

70

70

         

2101101

行政单位医疗

12

12

         

2101102

事业单位医疗

54

54

         

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4

4

         

212

城乡社区支出

23

23

         

21203

城乡社区公共设施

23

23

         

2120399

其他城乡社区公共设施支出

23

23

         

213

农林水支出

3,158

2,984

 

173

   

0

21303

水利

3,158

2,984

 

173

   

0

2130301

行政运行

299

299

         

2130306

水利工程运行与维护

131

131

         

2130308

水利前期工作

120

120

         

2130309

水利执法监督

23

23

         

2130310

水土保持

32

32

         

2130311

水资源节约管理与保护

102

102

         

2130314

防汛

688

688

         

2130322

水利安全监督

20

20

         

2130399

其他水利支出

1,743

1,570

 

173

   

0

221

住房保障支出

139

139

         

22102

住房改革支出

139

139

         

2210201

住房公积金

139

139

         

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表

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2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,717

2,481

1,237

     

208

社会保障和就业支出

323

323

       

20805

行政事业单位养老支出

304

304

       

2080501

行政单位离退休

8

8

       

2080502

事业单位离退休

30

30

       

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182

182

       

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84

84

       

20808

抚恤

8

8

       

2080802

伤残抚恤

8

8

       

20811

残疾人事业

8

8

       

2081199

其他残疾人事业支出

8

8

       

20899

其他社会保障和就业支出

3

3

       

2089999

其他社会保障和就业支出

3

3

       

210

卫生健康支出

70

70

       

21011

行政事业单位医疗

70

70

       

2101101

行政单位医疗

12

12

       

2101102

事业单位医疗

54

54

       

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4

4

       

212

城乡社区支出

23

 

23

     

21203

城乡社区公共设施

23

 

23

     

2120399

其他城乡社区公共设施支出

23

 

23

     

213

农林水支出

3,163

1,949

1,214

     

21303

水利

3,163

1,949

1,214

     

2130301

行政运行

299

299

       

2130306

水利工程运行与维护

131

 

131

     

2130308

水利前期工作

120

 

120

     

2130309

水利执法监督

23

 

23

     

2130310

水土保持

32

 

32

     

2130311

水资源节约管理与保护

102

 

102

     

2130314

防汛

688

 

688

     

2130322

水利安全监督

20

 

20

     

2130399

其他水利支出

1,749

1,650

99

     

221

住房保障支出

139

139

       

22102

住房改革支出

139

139

       

2210201

住房公积金

139

139

       

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省十大博彩网站排行榜

2024年度

金额单位:万元

 

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,539

一、一般公共服务支出

33

       

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

       

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

       
 

4

 

四、公共安全支出

36

       
 

5

 

五、教育支出

37

       
 

6

 

六、科学技术支出

38

       
 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

       
 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

323

323

   
 

9

 

九、卫生健康支出

41

70

70

   
 

10

 

十、节能环保支出

42

       
 

11

 

十一、城乡社区支出

43

23

23

   
 

12

 

十二、农林水支出

44

2,984

2,984

   
 

13

 

十三、交通运输支出

45

       
 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

       
 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

       
 

16

 

十六、金融支出

48

       
 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

       
 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

       
 

19

 

十九、住房保障支出

51

139

139

   
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

       
 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

       
 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

       
 

23

 

二十三、其他支出

55

       
 

24

 

二十四、债务还本支出

56

       
 

25

 

二十五、债务付息支出

57

       
 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

       

本年收入合计

27

3,539

本年支出合计

59

3,539

3,539

   

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

       

一般公共预算财政拨款

29

   

61

       

政府性基金预算财政拨款

30

   

62

       

国有资本经营预算财政拨款

31

   

63

       

总计

32

3,539

总计

64

3,539

3,539

   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,539

2,302

1,237

208

社会保障和就业支出

323

323

0

20805

行政事业单位养老支出

304

304

0

2080501

行政单位离退休

8

8

0

2080502

事业单位离退休

30

30

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182

182

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84

84

0

20808

抚恤

8

8

0

2080801

死亡抚恤

0

0

0

2080802

伤残抚恤

8

8

0

20811

残疾人事业

8

8

0

2081199

其他残疾人事业支出

8

8

0

20899

其他社会保障和就业支出

3

3

0

2089999

其他社会保障和就业支出

3

3

0

210

卫生健康支出

70

70

0

21011

行政事业单位医疗

70

70

0

2101101

行政单位医疗

12

12

0

2101102

事业单位医疗

54

54

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4

4

0

212

城乡社区支出

23

0

23

21203

城乡社区公共设施

23

0

23

2120399

其他城乡社区公共设施支出

23

0

23

213

农林水支出

2,984

1,770

1,214

21303

水利

2,984

1,770

1,214

2130301

行政运行

299

299

0

2130306

水利工程运行与维护

131

0

131

2130308

水利前期工作

120

0

120

2130309

水利执法监督

23

0

23

2130310

水土保持

32

0

32

2130311

水资源节约管理与保护

102

0

102

2130314

防汛

688

0

688

2130322

水利安全监督

20

0

20

2130399

其他水利支出

1,570

1,471

99

221

住房保障支出

139

139

0

22102

住房改革支出

139

139

0

2210201

住房公积金

139

139

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

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2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,109

302

商品和服务支出

145

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

816

30201

办公费

23

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

185

30202

印刷费

3

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

94

30203

咨询费

0

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

0

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

454

30205

水费

1

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

182

30206

电费

10

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

84

30207

邮电费

1

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

65

30208

取暖费

9

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

15

30211

差旅费

8

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

139

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

1

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

73

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

48

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

15

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

8

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

25

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

7

312

对企业补助

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

1

31201

资本金注入

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

16

31203

政府投资基金股权投资

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

1

31204

费用补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

14

31205

利息补贴

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

37

31206

其他资本性补助

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

31299

其他对企业补助

 
     

30299

其他商品和服务支出

12

399

其他支出

 
           

39907

国家赔偿费用支出

 
           

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 
           

39909

经常性赠与

 
           

39910

资本性赠与

 
           

39999

其他支出

 

人员经费合计

2,157

公用经费合计

145

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

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2024年度

金额单位:万元

 

项 目

预算数

决算数

合 计

26

14

1、因公出国(境)费

   

2、公务接待费

   

3、公务用车购置及运行费

26

14

其中:(1)公务用车运行维护费

26

14

(2)公务用车购置费

   

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

           
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

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2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

     
         

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

第五部分 附件

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